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单位代码:019003 |
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单位名称:甘南州草原工作站 |
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部门预算公开表 |
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编制日期: 2020 年 3 月 12 日 |
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部门领导:王树茂 |
财务负责人:梁海红 |
制表人:尚小生 |
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部门收支总体情况表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,756,585.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
2,756,585.00 |
|
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
2,756,585.00 |
本年支出合计 |
2,756,585.00 |
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十、上年结转 |
|
二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
2,756,585.01 |
支出总计 |
2,756,585.00 |
|
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|
部门收入总体情况表 |
|
单位:元 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,756,585.00 |
经费拨款 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
四、教育专户核算 |
|
五、事业收入 |
|
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、经营收入 |
|
九、其他收入 |
|
本年收入合计 |
2,756,585.00 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
财政性资金结转 |
|
一般公共预算收入结转 |
|
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
非财政性资金结转 |
|
教育专户结转 |
|
十一、上年结余 |
|
财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
|
收入合计 |
2,756,585.00 |
|
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|
部门支出总体情况表 |
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|
单位:元 |
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
2,756,585.00 |
2,706,585.00 |
50,000.00 |
|
2130204 |
2,756,585.00 |
2,706,585.00 |
50,000.00 |
|
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
2,756,585.00 |
一、本年支出 |
2,756,585.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
2,756,585.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
2,756,585.00 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
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|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
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|
(十八)援助其他地区支出 |
|
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|
(十九)国土海洋气象等支出 |
|
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|
(二十)住房保障支出 |
|
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|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
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|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
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|
(二十三)预备费 |
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
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|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
2,756,585.00 |
支 出 总 计 |
2,756,585.00 |
|
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|
财政拨款支出表 |
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单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
2,756,585.00 |
2,756,585.00 |
2,706,585.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
2,756,585.00 |
2,756,585.00 |
2,706,585.00 |
50,000.00 |
|
|
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一般公共预算支出情况表 |
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|
单位:元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
2130204 |
合计 |
2,756,585.00 |
2,706,585.00 |
50,000.00 |
2130204 |
事业运行 |
2,756,585.00 |
2,706,585.00 |
50,000.00 |
|
|
|
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一般公共预算基本支出表 |
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单位:元 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目名称 (单位名称) |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,706,585.00 |
2,706,585.00 |
|
|
|
甘南州草原工作站 |
|
|
|
501 |
301 |
工资福利支出 |
2,222,592.00 |
2,222,592.00 |
|
5011 |
30101 |
基本工资 |
920,868.00 |
920,868.00 |
|
5011 |
30102 |
津贴补贴 |
1,066,584.00 |
1,066,584.00 |
|
5011 |
30103 |
奖金 |
|
|
|
50102 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
50102 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
50102 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
50102 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
50102 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
50103 |
30113 |
住房公积金 |
235,140.00 |
235,140.00 |
|
50199 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
50199 |
30114 |
医疗费 |
|
|
|
50199 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
502 |
302 |
商品和服务支出 |
23,022.00 |
23,022.00 |
|
50201 |
30201 |
办公费 |
|
|
|
50201 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
50201 |
30204 |
手续费 |
|
|
|
50201 |
30205 |
水费 |
|
|
|
50201 |
30206 |
电费 |
|
|
|
50201 |
30207 |
邮电费 |
|
|
|
50201 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
50201 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
50201 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
50201 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
50201 |
30228 |
工会经费 |
|
|
|
50201 |
30229 |
福利费 |
23,022.00 |
23,022.00 |
|
50201 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
50201 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
50202 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
50203 |
30216 |
培训费 |
|
|
|
50204 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
50204 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
50204 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
50205 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
50205 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
50205 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
50206 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
50207 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
50208 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
50209 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
50299 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
505 |
301 |
工资福利支出 |
76739.00 |
76739.00 |
|
50501 |
30107 |
绩效工资 |
76739.00 |
76739.00 |
|
50502 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
50599 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
509 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
384232.00 |
384232.00 |
|
50901 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
50901 |
05 |
生活补助 |
49440.00 |
49440.00 |
|
50901 |
06 |
救济金 |
|
|
|
50901 |
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
50901 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
50902 |
08 |
助学金 |
|
|
|
50903 |
10 |
生产补贴 |
|
|
|
50905 |
01 |
离休费 |
|
|
|
50905 |
02 |
退休费 |
78792.00 |
78792.00 |
|
50905 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
50999 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
256000.00 |
256000.00 |
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|
|
|
单位::元 |
|
科目编码 |
科目名称(项目) |
一般公共 预算支出 |
|
|
|
** |
** |
** |
|
|
合计 |
事业运行 |
50000.00 |
|
|
|
2130204 |
事业运行 |
50000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
会议费 |
培训费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
甘南州草原工作站 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费 |
|
|
|
|
单位:元 |
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
50000.00) |
|
50000.00) |
1 |
办公费 |
10,700.00 |
|
10,700.00 |
2 |
印刷费 |
|
|
|
3 |
水费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
4 |
电费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
5 |
邮电费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
6 |
取暖费 |
6,300.00 |
|
6,300.00 |
7 |
差旅费 |
21,000.00 |
|
21,000.00 |
8 |
维修(护)费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
9 |
会议费 |
|
|
|
10 |
福利费 |
|
|
|
11 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
12 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
单位:元 |
项 目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门管理转移支付表 |
|
|
|
|
单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
** |
1 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甘南州草原工作站
2020年部门预算公开说明
一、部门职责
草原保护与建设:负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督;制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法;预测预报全州草原鼠虫害工作;制定草原普查方案。
草原资源动态监测:对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析,以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作,指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作,为政府和上级部门提供决策的科学依据。
草产业技术指导:负责全州草产业发展技术推广、服务和指导;优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作;全州草原技术人员培训工作;全州草籽生产基地的技术指导工作;国家、甘肃省草品种区域试验工作。
草地资源调查:草原与饲草饲料资源调查,草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。
草原资源普查:以3S技术即地理信息系统(GIS)地面定系统(GPS)、遥感信息系统(RS)为主要手段的甘南州第二次草原普查。主要查清全州草原资源状况,包括草原面积、类型、分布群落特征、生产能力、载畜量、草原等级;调查全州草原生态状况、草原利用现状,完善我州草原数据系统,为逐步实现数据库管理共享平台奠定基础。草原资源普查的重大意义就在于查清资源概况、分布规律并提出建议,为今后科学制定草原保护建设和草原畜牧业可持续发展规划提供决策依据,为促进草原补助奖励政策和各项草原生态保护建设工程顺利实施提供信息保障。
二、机构设置
甘南州草原工作站成立于1979年,甘南州林业和草原局辖属事业单位,编制21人,内设“三科一室”(草原建设与保护科、草产业科、草地动态监测科和办公室)。业务人员中正高级研究员3名,高级畜牧师6名,畜牧师8名,助理畜牧师4名。全站在职职工21名,是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位,执行政府会计制度。
三、部门预算安排情况
(一)基本支出
2020年2130204款预算安排基本支出2706585元,全部为人员经费。
(二)专项业务支出
2020年安排专项业务经费支出50000元,为我单位事业费,用于单位日常运转。
(三)支出功能分类指标
2020年部门预算安排总资金2756585.00元,其中:
事业运行支出(2130204款)人员经费2706585.00元,事业费50000元,主要用于本单位人员工资和单位日常运转。
、2
(四)支出经济分类指标
2020年部门预算安排总资金2756585.00元,其中:
1、工资福利支出2299331.00元(基本工资920868.00元,津贴补贴1066584.00元、绩效工资76739.00元、住房公积金235140.00元);
2、商品和服务支出73022.00元(福利费23022.00元,事业费50000.00元);
3、对个人和家庭补助支出384232.00元(取暖费171000.00元,冬装费42000.00元,休假补贴43000.00元;退休费78792.00元,遗属生活补助49440.00元,注:退休费遗属生活补助在部门预算时不慎按在职2130204款列支,已向财政局预算科请示按2080502款项列支,部门预算网站公示时按在职2130204款项列支。)。
(五)非税收入
无。
(六)政府性基金预算支出
无。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1. 因公出国(境)费0元;
2. 2020年安排公务接待费0元;
3. 公务用车购置及运行维护费0元;
4. 培训费0元;
5. 会议费0元;
6. 机关运行费0元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2020年我单位拟安排项目进行分类采购,采购预算金额871万元。其中:重度草原退化综合治理拟采购354万元;中度草原退化综合治理拟采购515万元;人工弓箭2万元。采购内容包括草种、肥料、机械耙地、人工补播等。
2.政府购买服务情况
购买社会服务草原生态保护与建设项目96万元。其中,科技项目6万元;草品种区域试验10万元;治虫灭鼠35万元;人工种草补播45万元。
3.国有资产占用情况
截止2019年12月31日,我单位共有车辆2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(台)套。
二〇二〇年三月一十二日