2021年度甘南藏族自治州草原工作站部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
(一)职能职责
草原保护与建设:负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督;制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法;预测预报全州草原鼠虫害工作;制定草原普查方案。
草原资源动态监测:对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析,以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作,指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作,为政府和上级部门提供决策的科学依据。
草产业技术指导:负责全州草产业发展技术推广、服务和指导;优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作;全州草原技术人员培训工作;全州草籽生产基地的技术指导工作。
草地资源调查:草原与饲草饲料资源调查,草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。
草原资源普查:以3S技术即地理信息系统(GIS)地面定系统(GPS)、遥感信息系统(RS)为主要手段的甘南州第二次草原普查。
二、机构设置
甘南州草原工作站成立于1979年,甘南州林业和草原局辖属二级事业单位,编制20人,2021年年末在职19人。内设草原建设与保护科,草产业科、草地动态监测科和办公室。业务人员中农业技术推广研究员3名,高级畜牧师5名,畜牧师8名,助理畜牧师4名。草原站是纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。执行政府会计制度。
2021年末财政预算拨款(补助)人数共有36人。其中:在职19人;退休17人,遗属人员8人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件1:Z01收入支出决算总表);
二、收入决算表(见附件1:Z03收入决算表);
三、支出决算表(见附件1:Z04支出决算表);
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1:Z01_1财政拨款收入支出决算总表);
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1:F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计508.24万元,支出总计 568.25万元。与2020年决算数相比,收入减少7.22万元,主要原因是:按照“过紧日子”要求压减经费。
本单位2021年度年末结转和结余13.92万元,较上年减少22.68万元,主要原因是2021年项目工程实施完成
二、收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计508.24万元,其中:财政拨款收入494.24万元,占97.25%;上级补助收入14万元,占2.75% 。
三、支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计568.25万元,其中:基本支出449.23万元,占 79.05%; 项目支出119.03万元,占20.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入494.24万元,财政拨款支出522.48万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出522.48万元,其中:工资福利支出361.98万元,商品和服务支出108.03万元,对个人和家庭的补助52.47万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出425.56万元。其中:人员经费414.45万元,较上年决算数增加23.17万元,增加5.59%,主要原因是年中在编人员职务晋升和正常晋升增加,相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费34.78万元,较上年决算数增加6.64万元,增长19.08%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,
2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。
其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。
3、公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出5万元,机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修(维)护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0%。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度会议费类无支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无各类培训活动。
九、政府采购支出情况说明
2021年本单位政府采购合计16.95万元,其中:货物16.59万元,包括办公用品及耗材;服务支出:0.36万元等。通过公开招标、自行采购、协议供货等方式,与有资质的中小企业通过采购平台签订合同协议,完成供货任务,履行合同义务。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆甘P80510车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,单价8.88万元,为全省统一配发草原监测、车载灭蝗灭虫车辆。离退休干部用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,2021年,本单位预算支出项目为1个,当年项目年初预算数5万元,全年预算数5万元,实际支出数5万元,执行率100%。通过自评,有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下:
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表:见附件2
中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:本单位2021年支付业务经费和,能够按年初的计划实施经费保障和装备采购,社会效益和经济效益显著。下一步改进措施,随着财务工作日益细化,各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用,我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作,加强对资金使用的前瞻性预估。
业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务费全年预算数5万元,全年执行数5万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。主要产出和效果:本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下:业务费主要用于主要开支办公费、邮电费、通讯费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。
(三)财政评价项目绩效评价结果。
无财政评价项目绩效评价结果
(四)部门评价项目绩效评价结果。
项目绩效自评报告详见附件3。
(五)重点绩效评价结果
我单位2021年无重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:甘南藏族自治州草原工作站 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
494.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
14.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
22.85 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
83.19 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.60 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
66.04 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
372.58 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
508.24 |
本年支出合计 |
58 |
568.25 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
73.93 |
年末结转和结余 |
60 |
13.92 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
582.17 |
总计 |
62 |
582.17 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:甘南藏族自治州草原工作站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
508.24 |
494.24 |
14.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.19 |
83.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.64 |
65.64 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.57 |
29.57 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
15.68 |
15.68 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.68 |
15.68 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
47.61 |
47.61 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
47.61 |
47.61 |
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
47.61 |
47.61 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
331.00 |
317.00 |
14.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
331.00 |
317.00 |
14.00 |
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
316.98 |
316.98 |
|
|
|
|
|
2130236 |
草原管理 |
14.02 |
0.02 |
14.00 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:甘南藏族自治州草原工作站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
568.25 |
449.23 |
119.03 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
22.85 |
|
22.85 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
22.85 |
|
22.85 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
22.85 |
|
22.85 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.19 |
83.19 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.64 |
65.64 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.57 |
29.57 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
15.68 |
15.68 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.68 |
15.68 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
66.04 |
|
66.04 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
66.04 |
|
66.04 |
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
66.04 |
|
66.04 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
372.58 |
342.44 |
30.14 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
33.97 |
25.46 |
8.51 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.67 |
8.67 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
338.61 |
316.98 |
21.63 |
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
316.98 |
316.98 |
|
|
|
|
2130236 |
草原管理 |
21.63 |
|
21.63 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:甘南藏族自治州草原工作站 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
494.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
83.19 |
83.19 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
326.80 |
326.80 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
494.24 |
本年支出合计 |
59 |
522.48 |
522.48 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
36.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8.36 |
8.36 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
36.60 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
530.84 |
总计 |
64 |
530.84 |
530.84 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:甘南藏族自治州草原工作站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
522.48 |
425.56 |
96.91 |
206 |
科学技术支出 |
22.85 |
|
22.85 |
20699 |
其他科学技术支出 |
22.85 |
|
22.85 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
22.85 |
|
22.85 |
208 |
社会保障和就业支出 |
83.19 |
83.19 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.64 |
65.64 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.07 |
36.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.57 |
29.57 |
|
20808 |
抚恤 |
15.68 |
15.68 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.68 |
15.68 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.87 |
1.87 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.87 |
1.87 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.60 |
23.60 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.51 |
13.51 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.82 |
9.82 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.27 |
0.27 |
|
211 |
节能环保支出 |
66.04 |
|
66.04 |
21104 |
自然生态保护 |
66.04 |
|
66.04 |
2110401 |
生态保护 |
66.04 |
|
66.04 |
213 |
农林水支出 |
326.80 |
318.77 |
8.02 |
21301 |
农业农村 |
1.79 |
1.79 |
|
2130101 |
行政运行 |
1.79 |
1.79 |
|
21302 |
林业和草原 |
325.01 |
316.98 |
8.02 |
2130204 |
事业机构 |
316.98 |
316.98 |
|
2130236 |
草原管理 |
8.02 |
|
8.02 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:甘南藏族自治州草原工作站 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
361.98 |
302 |
商品和服务支出 |
11.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
95.84 |
30201 |
办公费 |
3.25 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
145.84 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
40.29 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.57 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.51 |
30208 |
取暖费 |
1.74 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.82 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.14 |
30211 |
差旅费 |
1.34 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.47 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
25.92 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.68 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
0.72 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.32 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
414.45 |
公用经费合计 |
11.11 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:甘南藏族自治州草原工作站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:甘南藏族自治州草原工作站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门:甘南藏族自治州草原工作站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |