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单位代码:019001001 |
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单位名称:甘南藏族自治州林业和草原局 |
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部门预算公开表 |
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编制日期:2021年 03 月11日 |
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部门领导:才让扎西 财务负责人:杨星罡 制表人:贺成林 |
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部门收支总体情况表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,523,920.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,021,831.84 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
448,321.15 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
6,053,767.54 |
|
|
十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
|
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
7,523,920.53 |
本年支出合计 |
7,523,920.53 |
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十、上年结转 |
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二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
7,523,920.53 |
支出总计 |
7,523,920.53 |
部门收入总体情况表 |
|
单位:元 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,523,920.53 |
经费拨款 |
7,523,920.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
四、教育专户核算 |
|
五、事业收入 |
|
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、经营收入 |
|
九、其他收入 |
|
本年收入合计 |
7,523,920.53 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
财政性资金结转 |
|
一般公共预算收入结转 |
|
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
非财政性资金结转 |
|
教育专户结转 |
|
十一、上年结余 |
|
财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
|
收入合计 |
7,523,920.53 |
|
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|
部门支出总体情况表 |
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|
单位:元 |
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
7,523,920.53 |
6,923,920.53 |
600,000.00 |
|
2130201(行政运行) |
6,053,767.54 |
5,453,767.54 |
600,000.00 |
|
2080501(行政单位离退休) |
391,056.00 |
391,056.00 |
|
|
2080505(机关事业单位基本养老保险支出) |
630,775.84 |
630,775.84 |
|
|
2101101(行政单位医疗) |
255,477.78 |
255,477.78 |
|
|
2101103(公务员医疗补助) |
187,515.37 |
187,515.37 |
|
|
2101199(其他行政事业单位医疗支出) |
5,328.00 |
5,328.00 |
|
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
7,523,920.53 |
一、本年支出 |
7,523,920.53 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
7,523,920.53 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
1,021,831.84 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
448,321.15 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
6,053,767.54 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
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|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)预备费 |
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
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|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
7,523,920.53 |
支 出 总 计 |
7,523,920.53 |
|
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|
财政拨款支出表 |
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单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
7,523,920.53 |
7,523,920.53 |
6,923,920.53 |
600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州林业和草原局 |
7,523,920.53 |
7,523,920.53 |
6,923,920.53 |
600,000.00 |
|
|
|
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一般公共预算支出情况表 |
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|
单位:元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
7,523,920.53 |
6,923,920.53 |
600,000.00 |
2130201 |
行政运行 |
6,053,767.54 |
5,453,767.54 |
600,000.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
391,056.00 |
391,056.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
630,775.84 |
630,775.84 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
255,477.78 |
255,477.78 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
187,515.37 |
187,515.37 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5,328.00 |
5,328.00 |
|
|
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一般公共预算基本支出表 |
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|
单位:元 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目名称 (单位名称) |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,923,920.53 |
6,665,920.53 |
258,000.00 |
|
|
甘南藏族自治州林业和草原局 |
6,923,920.53 |
6,665,920.53 |
258,000.00 |
501 |
301 |
工资福利支出 |
5,476,703.43 |
5,476,703.43 |
|
5011 |
30101 |
基本工资 |
1,782,444.00 |
1,782,444.00 |
|
5011 |
30102 |
津贴补贴 |
2,011,368.00 |
2,011,368.00 |
|
5011 |
30103 |
奖金 |
148,537.00 |
148,537.00 |
|
50102 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
630,775.84 |
630,775.84 |
|
50102 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
50102 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
255,477.78 |
255,477.78 |
|
50102 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
187,515.37 |
187,515.37 |
|
50102 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,328.00 |
5,328.00 |
|
50103 |
30113 |
住房公积金 |
455,257.44 |
455,257.44 |
|
50199 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
50199 |
30114 |
医疗费 |
|
|
|
50199 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
502 |
302 |
商品和服务支出 |
702,161.10 |
444,161.10 |
258,000.00 |
50201 |
30201 |
办公费 |
23,000.00 |
|
23,000.00 |
50201 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
50201 |
30204 |
手续费 |
|
|
|
50201 |
30205 |
水费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
50201 |
30206 |
电费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
50201 |
30207 |
邮电费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
50201 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
50201 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
50201 |
30211 |
差旅费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
50201 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
50201 |
30228 |
工会经费 |
|
|
|
50201 |
30229 |
福利费 |
44,561.10 |
44,561.10 |
|
50201 |
30239 |
其他交通费用 |
399,600.00 |
399,600.00 |
|
50201 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
50202 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
50203 |
30216 |
培训费 |
|
|
|
50204 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
50204 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
50204 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
50205 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
50205 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
50205 |
30227 |
委托业务费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
50206 |
30217 |
公务接待费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
50207 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
50208 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
50209 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
50299 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
505 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
50501 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
50502 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
50599 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
509 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
745,056.00 |
745,056.00 |
|
50901 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
50901 |
05 |
生活补助 |
19,680.00 |
19,680.00 |
|
50901 |
06 |
救济金 |
|
|
|
50901 |
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
50901 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
50902 |
08 |
助学金 |
|
|
|
50903 |
10 |
生产补贴 |
|
|
|
50905 |
01 |
离休费 |
|
|
|
50905 |
02 |
退休费 |
231,876.00 |
231,876.00 |
|
50905 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
50999 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
493,500.00 |
493,500.00 |
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|
|
单位:元 |
科目编码 |
科目名称(项目) |
一般公共 预算支出 |
** |
** |
** |
合计 |
|
60,000.00 |
213类 |
农林水支出 |
60,000.00 |
02款 |
林业和草原 |
60,000.00 |
01项 |
行政运行 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
会议费 |
培训费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
甘南藏族自治州林业和草原局 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费 |
|
|
|
|
单位:元 |
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
858,000.00 |
258,000.00 |
60,000.00 |
1 |
办公费 |
145,000.00 |
23,000.00 |
122,000.00 |
2 |
印刷费 |
130,000.00 |
|
130,000.00 |
3 |
水费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
4 |
电费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
5 |
邮电费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
6 |
取暖费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
7 |
差旅费 |
180,000.00 |
80,000.00 |
100,000.00 |
8 |
维修(护)费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
9 |
会议费 |
|
|
|
10 |
福利费 |
|
|
|
11 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
12 |
公务接待费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
13 |
委托业务费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
14 |
劳务费 |
48,000.00 |
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48,000.00 |
15 |
其他商品和服务支出 |
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政府性基金预算支出情况表 |
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单位:元 |
项 目 |
预算数 |
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部门管理转移支付表 |
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单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
** |
1 |
4 |
4 |
4 |
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甘南藏族自治州林业和草原局
2021年部门预算公开说明
2021-03-11
一、部门职责
1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。
2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。
3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。
4、负责全州各类自然保护地的监督管理科。
5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。
6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。
7、负责林业和草原改革发展相关工作。
8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。
9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。
10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。
11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。
12、负责全州林业和草原依法行政工作。
13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作,指导全州林业和草原人才队伍建设,承担全州林业和草原信息化建设工作。
14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。
15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。
二、机构设置
甘南州林草局为正处级州政府工作部门,内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室,对外加挂甘南藏族自治州绿化委员会办公室牌子。核定行政编制24名,截止2020年10月31日,实有工作人员 43人,退休人员31人,遗属6人。
三、2021年部门预算收支说明
2021年部门预算收入752.39万元。其中:财政拨款752.39万元,比上年579.29 万元增加173.10万元;统筹结余资金0万元,比上年0万元增加0万元;其他资金0万元,比上年0万元增加0万元;非税收入0.3万元,比上年0万元增加0.3万元。
(一)基本支出:2021年部门预算安排基本支出692.39万元。其中:人员经费666.59万元,较上年539.29万元增加127.30万元,增长19.09%;公用经费25.80万元,较上年25.20万元增加0.6万元,增长2.32%。
(二)专项支出:2021年部门预算安排项目支出60.0万元,较上年增加20.0万元,增长33%。
(三)支出功能分类指标
按功能科目指标分类:社会保障和就业支出102.18万元,其中:离退休费39.10万元、机关事业单位基本养老保险63.08万元;医疗卫生与计划生育支出44.83万元,其中:城镇职工基本医疗保险费25.55万元、公务员医疗补助18.75万元、其他行政事业单位医疗支出0.53万元;农林水支出605.38万元,其中:基本支出545.38万元,专项支出60.0万元。
(四)支出经济分类指标
按部门预算经济指标分类:工资福利支出547.67万元,其中:基本工资178.24万元、津贴补贴201.14万元、年终奖14.85万元、住房公积金45.53万元、机关事业单位基本养老保险63.08万元、城镇职工基本医疗保险费25.55万元、公务员医疗补助18.75万元、其他行政事业单位医疗支出0.53万元;商品和服务支出130.22万元,其中:行政运行25.80万元、专项工作经费60.0万元、福利费4.46万元、其他交通费用39.96万元;对个人和家庭的补助74.50万元,其中:离退休费23.18万元,生活补助1.97万元,其他对个人和家庭的补助支出49.35万元。
(五)非税收入
2021年部门预算非税收入(利息收入)0.3万元。
(六)政府性基金预算支出
2021年无政府性基金收支预算。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况
因公出国(境)费0万元。
公务接待费2.0万元。依据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》,按照2021年部门预算公用经费及专项经费总额的2%,暂列支公务接待费2.0万元。
会议费0万元。机关运行费25.8万元。2020年期末单位实有人数43人,按照6000元/人·年的公务运行经费标准,暂列支机关运行费25.8万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2021年部门预算政府采购53.0万元。其中:办公家具及办公耗材购置费15.0万元;印刷费13.0万元;办公设备购置费5.0万元;办公楼维修改造费20.0万元。
2、政府购买服务情况
2021年无政府购买服务预算。