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单位代码:019015 |
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单位名称:甘南州木材检查站 |
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部门预算公开表 |
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编制日期: 2020 年 03 月 11 日 |
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部门领导:虎毅生 |
财务负责人:孙建军 |
制表人:冯志刚 |
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部门收支总体情况表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,856,135.10 |
一、一般公共服务支出 |
6,856,135.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
103,137.00 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
6,752,998.10 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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十、上年结转 |
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二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
6,856,135.10 |
支出总计 |
6,856,135.10 |
部门收入总体情况表 |
|
单位:元 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,856,135.10 |
经费拨款 |
6,856,135.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
四、教育专户核算 |
|
五、事业收入 |
|
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、经营收入 |
|
九、其他收入 |
|
本年收入合计 |
|
|
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|
|
十、上年结转 |
|
财政性资金结转 |
|
一般公共预算收入结转 |
|
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
非财政性资金结转 |
|
教育专户结转 |
|
十一、上年结余 |
|
财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
|
收入合计 |
6,856,135.10 |
|
|
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|
部门支出总体情况表 |
|
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|
单位:元 |
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2130204行政机构运行费 |
6,752,998.10 |
6,752,998.10 |
|
|
2080502事业单位离退休 |
103,137.00 |
103,137.00 |
|
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财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
6,856,135.10 |
一、本年支出 |
6,856,135.10 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
103,137.00 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
6,752,998.10 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
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|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
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|
(二十三)预备费 |
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
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|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
6,856,135.10 |
支 出 总 计 |
6,856,135.10 |
|
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|
财政拨款支出表 |
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单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
6,856,135.10 |
6,856,135.10 |
|
|
|
|
|
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|
|
2130204行政机构运行费 |
6,752,998.10 |
6,752,998.10 |
|
|
|
|
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|
|
2080502事业单位离退休 |
103,137.00 |
103,137.00 |
|
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一般公共预算支出情况表 |
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单位:元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,856,135.10 |
6,856,135.10 |
|
2130204 |
行政机构运行费 |
6,752,998.10 |
6,752,998.10 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103,137.00 |
103,137.00 |
|
|
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一般公共预算基本支出表 |
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单位:元 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目名称 (单位名称) |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,856,135.10 |
6,856,135.10 |
|
|
|
甘南州木材检查站 |
|
|
|
501 |
301 |
工资福利支出 |
5,720,542.20 |
5,720,542.20 |
|
5011 |
30101 |
基本工资 |
779,660.00 |
779,660.00 |
|
5011 |
30102 |
津贴补贴 |
4,761,029.20 |
4,761,029.20 |
|
5011 |
30103 |
奖金 |
179,853.00 |
179,853.00 |
|
50102 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
50102 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
50102 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
50102 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
50102 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
50103 |
30113 |
住房公积金 |
|
|
|
50199 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
50199 |
30114 |
医疗费 |
|
|
|
50199 |
30199 |
其他工资福利支出 |
195,500.00 |
195,500.00 |
|
502 |
302 |
商品和服务支出 |
836,955.90 |
836,955.90 |
|
50201 |
30201 |
办公费 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
50201 |
30202 |
印刷费 |
26,000.00 |
26,000.00 |
|
50201 |
30204 |
手续费 |
|
|
|
50201 |
30205 |
水费 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
50201 |
30206 |
电费 |
28,000.00 |
28,000.00 |
|
50201 |
30207 |
邮电费 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
50201 |
30208 |
取暖费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
50201 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
50201 |
30211 |
差旅费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
50201 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
50201 |
30228 |
工会经费 |
|
|
|
50201 |
30229 |
福利费 |
53,955.90 |
53,955.90 |
|
50201 |
30239 |
其他交通费用 |
423,000.00 |
423,000.00 |
|
50201 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
50202 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
50203 |
30216 |
培训费 |
|
|
|
50204 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
50204 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
50204 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
50205 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
50205 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
50205 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
50206 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
50207 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
50208 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
50209 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
50299 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
505 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
50501 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
50502 |
302 |
商品和服务支出 |
3945 |
3945 |
|
50599 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3945 |
3945 |
|
509 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
99192 |
99192 |
|
50901 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
50901 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
50901 |
06 |
救济金 |
|
|
|
50901 |
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
50901 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
50902 |
08 |
助学金 |
|
|
|
50903 |
10 |
生产补贴 |
|
|
|
50905 |
01 |
离休费 |
|
|
|
50905 |
02 |
退休费 |
85512 |
85512 |
|
50905 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
50999 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
13680 |
13680 |
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|
|
单位:元 |
科目编码 |
科目名称(项目) |
一般公共 预算支出 |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
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|
|
|
单位:元 |
单位名称;甘南州木材检查站 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
会议费 |
培训费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费 |
|
|
|
|
单位:元 |
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
360,000.00 |
|
|
1 |
办公费 |
120,000.00 |
|
|
2 |
印刷费 |
26,000.00 |
|
|
3 |
水费 |
21,000.00 |
|
|
4 |
电费 |
28,000.00 |
|
|
5 |
邮电费 |
25,000.00 |
|
|
6 |
取暖费 |
80,000.00 |
|
|
7 |
差旅费 |
60,000.00 |
|
|
8 |
维修(护)费 |
|
|
|
9 |
会议费 |
|
|
|
10 |
福利费 |
|
|
|
11 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
12 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
单位:元 |
项 目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门管理转移支付表 |
|
|
|
|
单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
甘南州木材检查站 |
1 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甘南藏族木材检查站2020年部门预算
概况及说明
一、部门职责
1、宣传、执行有关木材材、野生动植物及其制品运输检查监督的法规、政策。
2、依法查验木材、林副产品、野生动植物及其制品运输证、森林植物检疫证;制止查处违法运输木材、林副产品、野生动植物及其制品的行为。
3、完成主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
2020年木材检查站部门预算包括七个财政全额拨款二级预算参公事业单位;
1、甘南州江卡拉木材检查站
2、甘南州虎家崖木材检查站
3、甘肃省腊子口木材检查站
4、甘肃省益哇木材检查站
5、甘肃省纳浪木材检查站
6、甘肃省寇家桥木材检查站
7、甘肃省牙扎坎木材检查站。
三、部门预算安排情况
(一)基本支出
2020年部门预算安排基本支出6856135.1元。其中:农林水支出6752998.1元;社会保障和就业支出支出:103137.0元;对个人和家庭的补助支出526061.00元。
(二)项目支出
2020年部门预算安排专项业务费360000.00元。
(三)支出功能分类指标
本年度预算安排总支出6856135.1元,其中:
1、工资福利支出6752998.10元(基本工资779660.0元,津贴补贴4761029.2元,年终奖179853.00元,住房公积金562658.00元);
2、商品和服务支出413955.90元(福利费53955.90元,事业费360000.00元);
3、对个人和家庭补助支出298637.00元(,冬装费120000.00元,休假补贴75500.00元。退休福利费3945.00元,退休费85512.00元,生活补助13680.00元。)
(四)支出经济分类指标
本年度预算安排总支出6856135.1元,事业运行支出(2130204款)6856135.1元。其中人员经费6752998.1.00元;专项业务费费360000.00元,主要用于本单位人员工资和单位日常运转。
(五)非税收入
无
(六)政府性基金预算支出
无。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费
无
2、公务接待费0万元;
3、公务用车购置和运行维护费0万元;
4、培训费0万元;
5、会议费0万元;
6、事业运行费370000.00元。
五、其他重要事项说明
1、政府采购情况
本单位2019年计划采购以下物品其中:财务记账软件:0.88万元;台式计算机一台:0.8万元;印刷费:0.5万元。
2、政府买卖服务情况
无。
3、国有资产占用情况
无。
甘南州木材检查站
2020年3月13日