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单位代码:019002 |
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单位名称:甘南州林政稽查队 |
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部门预算公开表 |
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编制日期: 2020 年 03 月 11 日 |
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部门领导:杨斌 |
财务负责人:王佳晖 |
制表人:桑吉才让 |
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部门收支总体情况表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,496,989.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,496,989.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
85,950.00 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
2,411,039.00 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
2,496,989.00 |
本年支出合计 |
2,496,989.00 |
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十、上年结转 |
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二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
2,496,989.00 |
支出总计 |
2,496,989.00 |
部门收入总体情况表 |
|
单位:元 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,496,989.00 |
经费拨款 |
2,496,989.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
四、教育专户核算 |
|
五、事业收入 |
|
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、经营收入 |
|
九、其他收入 |
|
本年收入合计 |
2,496,989.00 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
财政性资金结转 |
|
一般公共预算收入结转 |
|
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
非财政性资金结转 |
|
教育专户结转 |
|
十一、上年结余 |
|
财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
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收入合计 |
2,496,989.00 |
|
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|
部门支出总体情况表 |
|
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|
单位:元 |
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
2,496,989.00 |
2,496,989.00 |
|
|
2130204事业运行费 |
2,411,039.00 |
2,411,039.00 |
|
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2080502事业单位离退休 |
85,950.00 |
85,950.00 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2,496,989.00 |
(一)一般公共服务支出 |
2,496,989.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
85,950.00 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
2,411,039.00 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
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(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
|
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(十九)国土海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
|
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(二十一)粮油物资储备支出 |
|
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|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
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(二十三)预备费 |
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(二十四)其他支出 |
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(二十五)债务还本支出 |
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(二十六)债务付息支出 |
|
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|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
2,496,989.00 |
支 出 总 计 |
2,496,989.00 |
财政拨款支出表 |
|
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单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
海南州林政稽查队 |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
2,496,989.00 |
2,496,989.00 |
2,496,989.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130204事业运行 |
2,411,039.00 |
2,411,039.00 |
2,411,039.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502事业单位离退休 |
85,950.00 |
85,950.00 |
85,950.00 |
|
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一般公共预算支出情况表 |
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|
单位:元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,496,989.00 |
2,496,989.00 |
|
2130204 |
事业运行 |
2,411,039.00 |
2,411,039.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
85,950.00 |
85,950.00 |
|
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|
|
|
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一般公共预算基本支出表 |
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单位:元 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目名称 (单位名称) |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,496,989.00 |
2,496,989.00 |
|
|
|
XXX单位 |
|
|
|
501 |
301 |
工资福利支出 |
1,987,980.00 |
1,987,980.00 |
|
5011 |
30101 |
基本工资 |
65,785.00 |
65,785.00 |
|
5011 |
30102 |
津贴补贴 |
1,922,195.00 |
1,922,195.00 |
|
5011 |
30103 |
奖金 |
|
|
|
50102 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
50102 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
50102 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
50102 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
50102 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
50103 |
30113 |
住房公积金 |
|
|
|
50199 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
50199 |
30114 |
医疗费 |
|
|
|
50199 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
502 |
302 |
商品和服务支出 |
307,548.00 |
307,548.00 |
|
50201 |
30201 |
办公费 |
35,000.00 |
35,000.00 |
|
50201 |
30202 |
印刷费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
50201 |
30204 |
手续费 |
|
|
|
50201 |
30205 |
水费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
50201 |
30206 |
电费 |
16,000.00 |
16,000.00 |
|
50201 |
30207 |
邮电费 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
50201 |
30208 |
取暖费 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
50201 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
50201 |
30211 |
差旅费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50201 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
50201 |
30228 |
工会经费 |
|
|
|
50201 |
30229 |
福利费 |
20,274.00 |
20,274.00 |
|
50201 |
30239 |
其他交通费用 |
147,000.00 |
147,000.00 |
|
50201 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
50202 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
50203 |
30216 |
培训费 |
|
|
|
50204 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
50204 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
50204 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
50205 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
50205 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
50205 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
50206 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
50207 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
50208 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
50209 |
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
50299 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20274 |
20274 |
|
505 |
301 |
工资福利支出 |
65785 |
65785 |
|
50501 |
30107 |
绩效工资 |
65785 |
65785 |
|
50502 |
302 |
商品和服务支出 |
70000 |
70000 |
|
50599 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
70000 |
70000 |
|
509 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
65676 |
65676 |
|
50901 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
50901 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
50901 |
06 |
救济金 |
|
|
|
50901 |
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
50901 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
50902 |
08 |
助学金 |
|
|
|
50903 |
10 |
生产补贴 |
|
|
|
50905 |
01 |
离休费 |
|
|
|
50905 |
02 |
退休费 |
62196 |
62196 |
|
50905 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
50999 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
3480 |
3480 |
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|
|
单位:元 |
科目编码 |
科目名称(项目) |
一般公共 预算支出 |
** |
** |
** |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
|
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|
单位:元 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
会议费 |
培训费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
甘南州林政稽查队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费 |
|
|
|
|
单位:元 |
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
120,000.00 |
|
|
1 |
办公费 |
35,000.00 |
|
|
2 |
印刷费 |
5,000.00 |
|
|
3 |
水费 |
2,000.00 |
|
|
4 |
电费 |
16,000.00 |
|
|
5 |
邮电费 |
6,000.00 |
|
|
6 |
取暖费 |
6,000.00 |
|
|
7 |
差旅费 |
50,000.00 |
|
|
8 |
维修(护)费 |
|
|
|
9 |
会议费 |
|
|
|
10 |
福利费 |
|
|
|
11 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
12 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
单位:元 |
项 目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门管理转移支付表 |
|
|
|
|
单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
甘南州林政稽查队 |
1 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州林政稽查队2020年部门预算
概况及说明
一、部门职责
1、认真贯彻执行林业法律、法规、规章和政策,监督指导并组织实施全州林业行政执法工作;
2、广泛宣传林业法律法规以及中央、省、州有关森林资源保护管理方面的方针政策;
3、实施对基层单位林政资源保护管理工作的监督,对从事森林资源利用的各种活动进行检查与监督;
4、对全州森林(林木)采伐、木材运输和林木产品经营(加工)行为,进行稽查;
5、对陆生野生动植物的经营、加工、利用、运输活动进行稽查;
6、依据有关林业法律、法规、规章、规定和主管局的委托,行使授权范围内的林业行政处罚权;
7、依法对辖区内的盗伐滥伐林木、违法征占用林地、乱捕滥猎野生动物的案件进行查处;
8承办各种林业行政案件的受理与查处等职责。
二、机构设置
甘南州林政稽查队为财政全额拨款的二级预算事业单位,执行事业单位会计制度。编制数21人,2019年期末实有人数20人。退休人员7人。
三、部门预算安排情况
(一)基本支出
2020年部门预算安排基本支出24969897.00元。其中:人员工资支出1987980.00元;商品和服务支出:156059.00元;对个人和家庭的补助支出85950元,其他交通费用147000元。
(二)项目支出
2019年部门预算安排专项业务费120000.00元。
(三)支出功能分类指标
本年度预算安排总支出24969897.00元,其中:
1、工资福利支出1987980.00元(基本工资68785.00元,津贴补贴1922195.00元,年终奖68785.00元,住房公积金202200.00元);
2、商品和服务支出139585.00元(福利费20274.00元,事业费120000.00元);
3、对个人和家庭补助支出199843.00元(冬装费42000.00元,休假补贴28000.00元,退休福利费20274.00元,退休费61836.00元,生活补助3480.00元。)
(四)支出经济分类指标
本年度预算安排总支出24969897.00元,事业运行支出(2130204款)24969897.00元。其中人员经费1987980.00元;专项业务费费120000.00元,主要用于本单位人员工资和单位日常运转。
(五)非税收入
无
(六)政府性基金预算支出
无。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费
无
2、公务接待费0万元;
3、公务用车购置和运行维护费0万元;
4、培训费0万元;
5、会议费0万元;
6、事业运行费12万元。
五、其他重要事项说明
1、政府采购情况
本单位2019年计划采购以下物品其中:财务记账软件:0.88万元;便携式计算机一台:0.8万元;印刷费:0.5万元。
2、政府买卖服务情况
无。
3、国有资产占用情况
无。
甘南州林政稽查队
2020年3月13日