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单位代码:019001001 |
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单位名称:甘南藏族自治州林业和草原局 |
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部门预算公开表 |
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编制日期:2020 年 03 月10日 |
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部门领导:罗藏扎西 财务负责人:杨星罡 制表人:贺成林 |
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部门收支总体情况表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,792,877.20 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
311,386.00 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
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十三、农林水支出 |
5,481,491.20 |
|
|
十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
5,792,877.20 |
本年支出合计 |
5,792,877.20 |
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十、上年结转 |
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二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
5,792,877.20 |
支出总计 |
5,792,877.20 |
部门收入总体情况表 |
|
单位:元 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,792,877.20 |
经费拨款 |
5,792,877.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
四、教育专户核算 |
|
五、事业收入 |
|
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、经营收入 |
|
九、其他收入 |
|
本年收入合计 |
5,792,877.20 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
财政性资金结转 |
|
一般公共预算收入结转 |
|
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
非财政性资金结转 |
|
教育专户结转 |
|
十一、上年结余 |
|
财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
|
收入合计 |
5,792,877.20 |
|
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|
部门支出总体情况表 |
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|
单位:元 |
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
5,792,877.20 |
5,392,877.20 |
400,000.00 |
|
213类 农林水支出 |
5,481,491.20 |
5,081,491.20 |
400,000.00 |
|
02款 林业和草原 |
5,481,491.20 |
5,081,491.20 |
400,000.00 |
|
01项 行政运行 |
5,481,491.20 |
5,081,491.20 |
400,000.00 |
|
208类 社会保障和就业支出 |
311,386.00 |
311,386.00 |
|
|
05款 行政事业单位离退休 |
311,386.00 |
311,386.00 |
|
|
01项 归口管理的行政单位离退休 |
311,386.00 |
311,386.00 |
|
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财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
5,792,877.20 |
一、本年支出 |
5,792,877.20 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
5,792,877.20 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
311,386.00 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
5,481,491.20 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
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|
(十七)金融支出 |
|
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|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)预备费 |
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
5,792,877.20 |
支 出 总 计 |
5,792,877.20 |
|
|
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|
财政拨款支出表 |
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|
单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
5,792,877.20 |
5,792,877.20 |
5,081,491.20 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
213类 农林水支出 |
5,481,491.20 |
5,481,491.20 |
5,081,491.20 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
02款 林业和草原 |
7,134,893.50 |
5,481,491.20 |
5,081,491.20 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
01项 行政运行 |
7,134,893.50 |
5,481,491.20 |
5,081,491.20 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208类 社会保障和就业支出 |
311,386.00 |
311,386.00 |
311,386.00 |
|
|
|
|
|
|
|
05款 行政事业单位离退休 |
311,386.00 |
311,386.00 |
311,386.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01项 归口管理的行政单位离退休 |
311,386.00 |
311,386.00 |
311,386.00 |
|
|
|
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|
一般公共预算支出情况表 |
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|
单位:元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,792,877.20 |
5,392,877.20 |
400,000.00 |
213类 |
农林水支出 |
5,481,491.20 |
5,081,491.20 |
400,000.00 |
02款 |
林业和草原 |
5,481,491.20 |
5,081,491.20 |
40,000.00 |
01项 |
行政运行 |
5,481,491.20 |
5,081,491.20 |
400,000.00 |
208类 |
社会保障和就业支出 |
311,386.00 |
311,386.00 |
|
05款 |
行政单位离退休 |
311,386.00 |
311,386.00 |
|
01项 |
归口管理的行政单位离退休 |
311,386.00 |
311,386.00 |
|
|
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一般公共预算基本支出表 |
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|
单位:元 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目名称 (单位名称) |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,792,877.20 |
5,792,877.20 |
|
|
|
甘南藏族自治州林业和草原局 |
5,792,877.20 |
5,792,877.20 |
|
501 |
301 |
工资福利支出 |
4,088,832.00 |
4,088,832.00 |
|
5011 |
30101 |
基本工资 |
1,630,368.00 |
1,630,368.00 |
|
5011 |
30102 |
津贴补贴 |
1,899,432.00 |
1,899,432.00 |
|
5011 |
30103 |
奖金 |
135,864.00 |
135,864.00 |
|
50102 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
50102 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
50102 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
50102 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
50102 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
50103 |
30113 |
住房公积金 |
423,168.00 |
423,168.00 |
|
50199 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
50199 |
30114 |
医疗费 |
|
|
|
50199 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
502 |
302 |
商品和服务支出 |
1,069,281.20 |
1,069,281.20 |
|
50201 |
30201 |
办公费 |
263,000.00 |
263,000.00 |
|
50201 |
30202 |
印刷费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50201 |
30204 |
手续费 |
|
|
|
50201 |
30205 |
水费 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
50201 |
30206 |
电费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
50201 |
30207 |
邮电费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
50201 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
50201 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
50201 |
30211 |
差旅费 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|
50201 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
50201 |
30228 |
工会经费 |
|
|
|
50201 |
30229 |
福利费 |
57,881.20 |
57,881.20 |
|
50201 |
30239 |
其他交通费用 |
359,400.00 |
359,400.00 |
|
50201 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
50202 |
30215 |
会议费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
50203 |
30216 |
培训费 |
|
|
|
50204 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
50204 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
50204 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
50205 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
50205 |
30226 |
劳务费 |
|
|
|
50205 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
50206 |
30217 |
公务接待费 |
5000 |
5,000.00 |
|
50207 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
50208 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
50209 |
30213 |
维修(护)费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
50299 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
505 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
50501 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
50502 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
50599 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
509 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
634,764.00 |
634,764.00 |
|
50901 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
50901 |
05 |
生活补助 |
19,680.00 |
19,680.00 |
|
50901 |
06 |
救济金 |
|
|
|
50901 |
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
50901 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
50902 |
08 |
助学金 |
|
|
|
50903 |
10 |
生产补贴 |
|
|
|
50905 |
01 |
离休费 |
|
|
|
50905 |
02 |
退休费 |
274,580.00 |
274,584.00 |
|
50905 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
50999 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
340,500.00 |
340,500.00 |
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|
|
单位:元 |
科目编码 |
科目名称(项目) |
一般公共 预算支出 |
** |
** |
** |
合计 |
|
400,000.00 |
213类 |
农林水支出 |
400,000.00 |
02款 |
林业和草原 |
400,000.00 |
01项 |
行政运行 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
会议费 |
培训费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
30,000.00 |
|
甘南藏族自治州林业和草原局 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费 |
|
|
|
|
单位:元 |
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
652,000.00 |
252,000.00 |
400,000.00 |
1 |
办公费 |
263,000.00 |
93,000.00 |
170,000.00 |
2 |
印刷费 |
50,000.00 |
20,000.00 |
30,000.00 |
3 |
水费 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
4 |
电费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
5 |
邮电费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
6 |
取暖费 |
|
|
|
7 |
差旅费 |
110,000.00 |
10,000.00 |
100,000.00 |
8 |
维修(护)费 |
60,000.00 |
10,000.00 |
50,000.00 |
9 |
会议费 |
30,000.00 |
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30,000.00 |
10 |
福利费 |
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11 |
公务用车运行维护费 |
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12 |
其他商品和服务支出 |
25,000.00 |
5,000.00 |
20,000.00 |
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政府性基金预算支出情况表 |
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单位:元 |
项 目 |
预算数 |
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部门管理转移支付表 |
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单位:元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
** |
1 |
4 |
4 |
4 |
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甘南藏族自治州林业和草原局
2020年部门预算公开说明
2020-03-10
一、部门职责
1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。
2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。
3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。
4、负责全州各类自然保护地的监督管理科。
5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。
6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。
7、负责林业和草原改革发展相关工作。
8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。
9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。
10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。
11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。
12、负责全州林业和草原依法行政工作。
13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作,指导全州林业和草原人才队伍建设,承担全州林业和草原信息化建设工作。
14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。
15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。
二、机构设置
甘南州林草局为正处级州政府工作部门,内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室,对外加挂甘南藏族自治州绿化委员会办公室牌子。核定行政编制19名,部门领导职数4名,科级职数14名。截止2019年10月31日,实有工作人员 42人,退休人员29人,遗属6人。
三、2020年部门预算收支说明
2020年部门预算收入579.29万元。其中:财政拨款579.29万元,比上年586.86 万元减少7.57万元;统筹结余资金0万元,比上年0万元增加0万元;其他资金0万元,比上年0万元增加0万元;非税收入0万元,比上年0万元增加0万元。
(一)基本支出:2020年部门预算安排基本支出539.29万元。其中:人员经费539.29万元,较上年512.6万元增加26.69万元,增长4.94%;公用经费25.20万元,较上年19.2万元增加6.0万元,增长23.8%。
(二)专项支出:2020年部门预算安排项目支出40万元,较上年减少10.0万元,下降20%。
(三)支出功能分类指标
按功能科目指标分类:社会保障和就业支出31.13万元。其中:离退休费27.46万元,生活补助1.97万元。农林水支出548.15万元。其中:基本支出508.15万元,专项支出40.0万元。
(四)支出经济分类指标
按部门预算经济指标分类:工资福利支出408.89万元。其中:基本工资163.04万元,津贴补贴189.94万元,年终奖13.59万元,住房公积金42.32万元;商品和服务支出106.93万元。其中:行政运行25.2万元,福利费5.79万元,其他交通费用35.94万元,项目支出40.0万元;对个人和家庭的补助63.47万元。其中:离退休费27.46万元,生活补助1.97万元,其他对个人和家庭的补助支出34.05万元。
(五)非税收入
2020年无非税收入预算 。
(六)政府性基金预算支出
2020年无政府性基金收支预算。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况
因公出国(境)费0万元。
公务接待费0.5万元。依据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》,按照2020年部门预算公用经费总额的2%,暂列支公务接待费0.5万元。
会议费3.0万元。2020年预算全州林业工作会议会议费3.0万元。
机关运行费25.2万元。2019年期末单位实有人数42人,按照6000元/人·年的公务运行经费标准,暂列支机关运行费25.2万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2020年部门预算政府采购52.0万元。其中:办公家具、用具及耗材购置费7.0万元;印刷费3.0万元;计算机及设备购置费2.0万元;防火及野生动植物保护宣传材料20.0万元;防火无人机20.0万元。
2、政府购买服务情况
2020年部门预算政府购买服务35.0万元。其中:全州林业系统工作人员业务培训30.0万元;审计服务5.0万元。