|
|
|
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
公开部门:甘南州林业和草原局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
780.34 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
7.22 |
|
8 |
|
十、节能环保支出 |
21 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
22 |
773.12 |
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
780.34 |
结余分配 |
24 |
780.34 |
年初结转和结余 |
11 |
0.00 |
年末结转和结余 |
25 |
0.00 |
|
12 |
|
|
26 |
|
总计 |
13 |
780.34 |
总计 |
27 |
780.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
公开部门:甘南州林业和草原局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
780.34 |
780.34 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.22 |
7.88 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20850501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
773.12 |
773.12 |
|
|
|
|
|
20101 |
农业 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
2030104 |
事业运行 |
36.60 |
36.60 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130234 |
防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130236 |
草原管理 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
公开部门: |
甘南州林业和草原局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
272.63 |
272.63 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
|
|
|
20850501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
773.12 |
773.12 |
0.00 |
|
|
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130234 |
防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130236 |
草原管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
公开部门:甘南州林业和草原局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
780.34 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
7.22 |
7.22 |
|
|
8 |
|
十、节能环保支出 |
22 |
0 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
23 |
773.12 |
773.12 |
|
本年收入合计 |
9 |
780.31 |
本年支出合计 |
24 |
780.34 |
780.34 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
27 |
|
|
|
|
13 |
|
|
28 |
|
|
|
总计 |
14 |
780.34 |
总计 |
29 |
780.34 |
780.34 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门: |
甘南州林业和草原局 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
780.34 |
780.34 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20850501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
7.20 |
7.22 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21105 |
天然林保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110502 |
社会保险补助 |
|
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
780.34 |
780.34 |
267.95 |
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130210 |
自然保护区等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130236 |
草原管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
公开部门: |
甘南州林业和草原局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
580.39 |
302 |
商品和服务支出 |
84.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
217.14 |
30201 |
办公费 |
3.49 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
288.47 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
18.11 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.41 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
1.96 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
14.31 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
7.92 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
56.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
7.63 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.72 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
5.85 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.47 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
1.37 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.30 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
78.50 |
30229 |
福利费 |
5.44 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
20.00 |
30239 |
其他交通费用 |
42.30 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
686.11 |
公用经费合计 |
84.23 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
公开部门: |
甘南州林业和草原局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
公开部门: |
甘南州林业和草原局 |
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
甘南州木材检查站2019年部门决算说明
(2019年9月29日)
一、部门概况
(一)职能职责
(一)宣传、执行有关木材材、野生动植物及其制品运输检查监督的法规、政策。
(二)依法查验木材、林副产品、野生动植物及其制品运输证、森林植物检疫证;制止查处违法运输木材、林副产品、野生动植物及其制品的行为。
(三)完成主管部门交办的其他工作任务。
(二)机构设置
甘南州木材检查站,为财政全额拨款参公事业单位,执行事业单位会计制度,包括7个木材检查站;
1、甘南州江卡拉木材检查站
2、甘南州虎家崖木材检查站
3、甘肃省纳浪木材检查站
4、甘肃省腊子口木材检查站
5、甘肃省益哇木材检查站
6、甘肃省寇家桥木材检查站
7、甘肃省牙扎坎木材检查站。
单位核定人员编制67人,其中参公事业编制50人,退休人员10、工勤编制7人。截止2019年12月31日,实有工作人员57人,其中事业人员56人,较上年减少1 人,原因为调出1人。
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入,也无相应支出,故表8为空。
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计780.34万元,支出总计780.34元。较2018年决算数575.96万增加204.38万元,增长0.26%,增加职工交通补贴。
本部门2019年度收入合计 780.34元,其中:财政拨款收780.34元,占100%。
本部门2019年度支出合计780.34元,其中:基本支出780.34元,占100%; 项目支出10万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计780.34元,其中农林水支出773.12万元,占99.07%,社会保障于就业支出7.22万元占0.01%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出780.34万元。其中:人员经费773.12万元,人员经费用途主要包括、职工基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费奖励金和住房公积金:事业费36.6万元支出用途主要包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、邮资费、差旅费、维修维护费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2019 年度本部门“三公”经费支出共计0元,较年初预算数增加0元。
(二)“三公”经费分项支出情况
无
(三)“三公”经费实物量情况
2019 年本部门因公出国(境)0人次,费用支出0元;
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2019年本部门事业费支出210,000.0元,主要用于开支办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费等,与上年持平。
(二)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,资产合计487.84万元,其中固定资产487.84万元。
(三)政府采购支出情况说明
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待支出。
(四)事业费:为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、办公设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。